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月末结账应付账款对账不平

- 浏览:1619 - 发布时间:2007-11-30 21:01:00.0
问题版本: 57-用友通标准版10.2 问题模块: 1-总账
所属行业: 0-通用 问题状态: 1-UU通注册用户
关 键 字: 8 适用产品: 57
补 丁 号: 开放状态: 0-UU通注册用户
原问题号: 提交时间: 2007-11-30 21:01:00
问题名称: 月末结账应付账款对账不平
问题现象: 客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。?后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。
原因分析: 经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入.
解决方案: 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。