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应收模块年末结转的事项

- 浏览:585 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: 803-U8.52 问题模块: 8-应收应付
所属行业: 0-通用 问题状态: 1-UU通注册用户
关 键 字: 年末结转 适用产品: 852
补 丁 号: 开放状态: 0-UU通注册用户
原问题号: 提交时间: 2008-1-8
问题名称: 应收模块年末结转的事项
问题现象: 应收模块年末结转
原因分析: 应收模块年末结转
解决方案: 1未审核单据结转到下年后,全部作为下年的日常单据处理,可以进行正常的审核、结算、转账等处理。 2若未审核的发票中有已经现结的单据,则在结转这些发票时,应将其相应的结算单也结转到下年。 3若上年审核依据选择为单据日期,则年结处理必须在上年所有未单据全部审核后才能进行。 4如果启用合同管理系统,要在合同系统年结之后,应收系统才可进行年结处理