应收模块年末结转的事项
- 浏览:585 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
关 键 字: |
年末结转 |
适用产品: |
852 |
补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
问题名称: |
应收模块年末结转的事项 |
问题现象: |
应收模块年末结转 |
原因分析: |
应收模块年末结转 |
解决方案: |
1未审核单据结转到下年后,全部作为下年的日常单据处理,可以进行正常的审核、结算、转账等处理。 2若未审核的发票中有已经现结的单据,则在结转这些发票时,应将其相应的结算单也结转到下年。 3若上年审核依据选择为单据日期,则年结处理必须在上年所有未单据全部审核后才能进行。 4如果启用合同管理系统,要在合同系统年结之后,应收系统才可进行年结处理 | |